浏览次数:1330 发布时间:2019-10-08
| | | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | | 部门:平顶山市湖光幼儿园 | | | | | | | 公开04表 | | 收 入 | 支 出 | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,456,914.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | | | | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | | | | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 4,676,888.31 | 4,676,888.31 | | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 455,349.57 | 455,349.57 | | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 138,943.35 | 138,943.35 | | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 232,609.10 | 232,609.10 | | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | | | 本年收入合计 | 22 | 5,456,914.79 | 本年支出合计 | 49 | 5,503,790.33 | 5,503,790.33 | | | 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 266,068.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 219,193.27 | 219,193.27 | | | 一般公共预算财政拨款 | 24 | 266,068.81 | | 51 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | | | | 26 | | | 53 | | | | | 总计 | 27 | 5,722,983.60 | 总计 | 54 | 5,722,983.60 | 5,722,983.60 | | | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | | 部门:平顶山市湖光幼儿园 | | | | | | | 公开02表 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 8,785,114.79 | 5,456,914.79 | 0.00 | 3,328,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205 | 教育支出 | 7,954,368.31 | 4,626,168.31 | 0.00 | 3,328,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20502 | 普通教育 | 7,954,368.31 | 4,626,168.31 | 0.00 | 3,328,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050201 | 学前教育 | 7,954,368.31 | 4,626,168.31 | 0.00 | 3,328,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 458,894.98 | 458,894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 429,818.84 | 429,818.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 42,137.00 | 42,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387,681.84 | 387,681.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29,076.14 | 29,076.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29,076.14 | 29,076.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 139,242.40 | 139,242.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139,242.40 | 139,242.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 139,242.40 | 139,242.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 232,609.10 | 232,609.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 232,609.10 | 232,609.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 232,609.10 | 232,609.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | 金额单位:元 | | 部门:平顶山市湖光幼儿园 | | | | | 公开01表 | | 收入 | 支出 | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | 一、财政拨款收入 | 1 | 5,456,914.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | | | 三、事业收入 | 3 | 3,328,200.00 | 三、国防支出 | 30 | | | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | | | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 8,005,088.31 | | 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 455,349.57 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 138,943.35 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 232,609.10 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | | 22 | | | 49 | | | 本年收入合计 | 23 | 8,785,114.79 | 本年支出合计 | 50 | 8,831,990.33 | | 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 25 | 266,068.81 | 年末结转和结余 | 52 | 219,193.27 | | | 26 | | | 53 | | | 总计 | 27 | 9,051,183.60 | 总计 | 54 | 9,051,183.60 | | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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